中级审计师审计理论与实务
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2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行
审计人员确定某个企业是否应纳入被审计单位财务报表合并范围的依
审计人员在对薪酬业务循环审计时,其审计目标不包括:
下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的领域是:
审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,
下列关于审计取证模式的表述中,不正确的是:
下列关于审计标准含义的表述中,正确的是:
下列有关总体审计目标的说法中,错误的是:
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制
下列关于报表附注审查的表述中,正确的是:
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