中级审计师审计理论与实务
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多选题
审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其
生产与存货业务循环中,产品生产与质量检验职责相互独立是为了防
据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是()
被审计单位记录了虚假的销售收入100万元,审计人员认为其影响
下列关于现金监盘的表述中,正确的是
下列审计程序中,能够证实融资租入固定资产业务真实发生的是()
为了审查应收账款可能收回或不能收回的情况,审计人员需要编制或
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()。
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序
下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有()
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