中级审计师审计理论与实务
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单选题
多选题
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是(
审计人员对乙公司存货进行监盘后,发现A材料短缺了200公斤。
以下支出中,不应当计入营业外支出的是()。
审计人员审计资产负债表项目时,检查固定资产折旧、存货计价等会
下列选项中,能由同一个人承担的是()
审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断(
审计人员对与编制资产负债表有关的内部控制进行测试时,可以采用
审计人员审查材料采购成本时,下列各项中,不应审查的内容是()
审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可以采用消极函证的是
以下关于关联方披露,说法不恰当的是()。
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