国际注册内部审计师
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单选题
关于根据《框架》实施的质量评估,以下哪种说法是不正确的?()
在某大型计算机制造公司中,各部门间是否一致遵守一项新的、但不
如果一个金融机构由于多计了贷款的利息收入和少归还了本金而高估
首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审
作为控制项目并避免时间超过预算的一种方式,修改某项审计业务时
审计发现必须以充分、可靠、相关和有用的信息为依据。以下有关信
某组织正在进行变革,采用一种使其质量控制贯穿于整个过程的质量
为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计官应当
内部控制发展历史上的里程碑是:
内部审计师将业务记录于审计工作底稿,包括控制调查问卷、流程图
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