初级审计理论与实务
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(2011年)下列各项中,审计人员认为不应当记作营业外支出的
(2011年)在生产与存货业务循环中,产品生产部门与检验部门
(2013年)审计人员对与编制资产负债表有关的内部控制进行测
内部控制存在固有局限对审计的影响是( )。
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的(
下列关于授权审计的表述,正确的是( )。
下列不属于内部审计的作用的是( )。
与财政财务审计相比较,财经法纪审计更加突出的目标是( )。
用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是(
下列有关审计取证模式的表述中,正确的是( )。
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