下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )
- A.抽取付款凭证审查有无审批签字
- B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
- C.观察支票与印章的保管是否分离
- D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
- E.监督盘点库存现金
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、E
解析
货币资金内部控制测评:1.调查了解货币资金内部控制;2.抽查收款凭证;3.抽验付款凭证;4.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;5.抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;6.现金监盘;7.查阅制度---职责分工;8.检查货币资金收付凭证的管理情况;9.评价货币资金业务内部控制。
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- C.未记载付款地的,付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地
- D.未记载出票地的,出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地
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