乙公司配置了销售与收款信息管理系统,审计人员了解到有关内部控制措施和循环审计的情况如下:(1)每一张销售单生成时,应有相应的客户订单为依据;(2)订单处理、收账、记账、对账等工作分别授权不同人员执行;(3)超出系统内置折扣标准的销售业务,需要履行特别的审批手续;(4)生成销售单时,系统自动核对是否在已批准客户范围及赊销限额之内。符合内部控制要求的为()。
- A.每一张销售单生成时,应有相应的客户订单为依据
- B.订单处理、收款、记账、对账等工作分别授权不同人员执行
- C.超出系统内置折扣标准的销售业务,需要履行特别的审批手续
- D.生成销售单时,系统自动核对是否在已批准客户范围及赊销限额之内
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、D
解析
A选项,体现凭证与记录控制;B选项,体现了内部控制的职责分离;C选项,体现了内部控制的业务授权;D选项,体现了内部控制的信息传递程序控制。
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