下列情形中,不属于内部控制局限性的是( )。
- A.由于负责复核信息的人员不了解复核的目的,内部控制生成的例外报告没有得到有效使用
- B.管理层可能与客户签订“背后协议”,修改标准的销售合同条款和条件,从而导致不适当的收入确认
- C.软件中的编辑控制旨在识别和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被凌驾或不能得到执行
- D.内部控制必须合理保证企业各项经营活动遵守适用的法律法规的要求
正确答案及解析
正确答案
D
解析
选项 D 属于内部控制的目标之一,不属于其局限性。内部控制局限性:(1)在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效。(2)控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避。(3)人员素质不适应岗位。(4)成本效益考虑。(5)不经常发生或未预计到的业务。
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