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下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

  • A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
  • B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
  • C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
  • D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请.支付审批.办理支付,最后进行支付复核

正确答案及解析

正确答案
D
解析

复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。

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